Налогообложение является одним из самых важных инструментов, которые помогают рационально направлять доходы граждан и юр. лиц в бюджет и перераспределять их на значимые государственные цели, задачи, пособия и другие затраты. Часто при заполнении декларации 3-НДФЛ и других документов необходимо в соответствующих полях указать код ОКТМО.

Что это такое

Если у юр. лиц практически нет вопросов по поводу налогов и сборов, а также обязанностей их уплаты, то физ. лица не всегда понимают значимость некоторых видов налогообложения, в том числе и формы 3-НДФЛ. Что же это такое, и в каких случаях необходимо уплачивать данный налог?

3-НДФЛ – это документ, который должен заполняться гражданами в конце каждого календарного года, если они имели доход. Очень важно разбираться, какой именно заработок должен указываться в форме, и нужно ли его указывать вообще. На самом деле, нет ничего сложного.

Обратите внимание! Если человек получает прибыль исключительно с заработной платы, то может вовсе не беспокоиться о том, что ему нужно будет уплачивать 3-НДФЛ.

Абсолютно все наемные работники, которые числятся на предприятии, относятся к их бухгалтерии, которая автоматически делает отчисления в необходимом соотношении. Как правило, по законодательству налог на доходы физ. лиц равен 13 %, но бывают и исключения, в которые мы не будет вдаваться.

Налоговая декларация 3-НДФЛ

Другой ситуацией будет, если наемный работник имеет не один источник дохода, причем он может быть как постоянный, так и временный или даже одноразовый. В этих случаях заполнять форму уже необходимо.

Также можно привести еще один пример, который даст понимание о необходимости  заполнять форму. Если гражданин совершил продажу жилья или другого имущества, которое принесло ему доход, он обязан будет оплатить подоходный налог.

Это будет касаться и других видов получения средств:

  • выигрыш в лотерею;
  • продажа ценных бумаг;
  • получение средств от аренды;
  • получение дивидендов.

Каждая форма содержит несколько разделов, которые могут быть заполнены, в зависимости от имеющихся данных для декларирования. То есть, сколько гражданин имеет источников дохода, которые не облагаются сборами, столько он и должен будет указать в документе при сдаче отчетности. При этом следует разбираться в том, что каждый источник имеет различный код ОКТМО, так как разные источники – это разные сферы, организации, компании и т.д.

Важно! Помимо обязанностей оплачивать налоги, граждане имеют и некоторые права. Одним из них есть обратная возможность – возврат налога при оплате с некоторых видов трат: на лекарства, учебу, жилье, и этот список с каждым годом расширяется.

Если гражданина интересует, какой ОКТМО указывать в 3-НДФЛ на вычет, то ему надо знать, что код должен соответствовать источнику дохода. Если он имеет дивиденды, следует указать компанию, где ему причитается доля от прибыли. Если он получил доход от продажи имущества, указывается по месту жительства и т.д.

Налоговые правила и сроки уплаты

Если рассматривать особенности уплаты для юридических и физических лиц, правила будут весьма отличаться. Когда же необходимо подавать документ в налоговую инспекцию?

Код ОКТМО в декларации 3-НДФЛ

Согласно общему правилу 2018 года, документ должен быть подан в установленные сроки, которые различаются в зависимости от причины. Ведь физ. лицо может выступать как простым гражданином, так и ИП. Физ. лицам дается время уплачивать и заполнять форму до 3 мая текущего года, а до 15 июля произвести отчисления налога в бюджет.

Код ОКТМО

Разобравшись со сроками и общими правилами, можно переходить непосредственно к заполнению документов. Как раз здесь и возникает основная масса вопросов, большинство из которых вытекает от незнания терминов, кодов, а также, откуда их взять. Распространенный вопрос, что такое ОКТМО в декларации 3-НДФЛ для физических лиц?

Код ОКТМО для 3-НДФЛ физ лица представлен в виде набора чисел, который помогает налоговой службе упрощать проверку деклараций. Если говорить подробнее, код ОКТМО для декларации 3-НДФЛ зашифровывает населенные пункты, поэтому при сдаче декларации каждое лицо должно указать соответствующее значение, в зависимости от своего места жительства.

Среди возможных наборов коды можно поделить на два вида: 8-ми значные или 11-ти значные. Разница состоит в том, где проживает гражданин. Если это муниципальное образование, код будет из 8 символов, если это населенный пункт, код будет состоять из 11.

Еще один важный вопрос, чей ОКТМО указывать в 3-НДФЛ в 1 разделе. Это зависит от того, кто стал источником дохода налогоплательщика. Например, если на работе сказали самостоятельно отчитаться подчиненному за полученный заработок, он должен указать в первом разделе код организации. Если же лицо самостоятельно оплачивает из других источников дохода, код указывается согласно месту жительства или ИНН.

Как узнать код

Как узнать ОКТМО для 3-НДФЛ? На сегодняшний день что-то узнать не проблема, особенно если человек умеет пользоваться интернетом. Предположим, что человек не относится к этому числу, тогда ему следует обратиться в налоговую инспекцию и попросту спросить у своего инспектора.

Увидеть код можно и в других имеющихся документах, например, взять его с формы 2-НДФЛ, которая выдается по требованию работника при сдаче его декларации в конце года и прикладывается к ней.

Код ОКТМО в справке 2-НДФЛ

В других случаях код можно получить, используя специальные сервисы в интернете или на официальном сайте налоговой службы. Мы постараемся подробно ознакомить Вас с принципом, как получить код ОКТМО по месту жительства в 3-НДФЛ.

Для этого необходимо:

  1. Зайти на сайт ФНС или прописать в поисковике nalog.ru;
  2. Перед Вами появится карта, где необходимо будет выбрать территорию своего места нахождения согласно места жительства (адрес). Такой способ часто может дать сбой или вывести неверный номер, т.к. система поиска довольно примитивная.
  3. Из предложенных вариантов можно выбрать способ по месту жительства или по коду ОКАТО.
  4. По адресу необходимо указать название субъекта РФ и муниципального образования.
  5. После введения данных программа отобразит результат с указанием кода.

Сайт ФНС

Если при вышеперечисленных способах выяснить код так и не получилось, есть альтернативный вариант поиска с помощью другого сайта.

Для этого необходимо:

  1. Зайти на сайт .
  2. Найти в предложенных вкладках расширенный поиск данных.
  3. В предложенном поле необходимо ввести уточняющие данные для произведения поиска по запросу.
  4. Нажать значок поиска, результаты будут поданы на экран.

По ИНН

Простым способом узнать код является использование кода ИНН, т.к. он имеется у всех физ. лиц. Для поиска ОКТМО по ИНН физического лица будет необходимо:

  1. На сайте зайти в сервисы и заполнить платежное поручение.
  2. Ввести номер налоговой службы. Как раз этот номер есть у любого налогоплательщика, он составляет первые 4 цифры от ИНН.
  3. Ввести свои данные о местонахождении, заполнить все необходимые строки, и нажать поиск.
  4. Результат будет подан на экран.

С помощью письма

Для тех, кто не спешит получить необходимые сведения, и лишь начинает задумываться о заполнении декларации, можно воспользоваться старым добрым способом – написать письмо в налоговую службу и узнать таким образом свой код для указания в форме. Поэтому существует письмо об уточнении ОКТМО с образцом в налоговую. Согласно налоговому законодательству оно может быть оформлено в произвольной форме, стандартно, как пишутся все прошения.

В письме указывается наименование организации ФМС, которой направляется письмо, адрес и свои данные. В просьбе следует изложить суть уточнения: для чего вам необходимо (это может быть смена адреса, слияние или своя причина). Как только письмо попадет в орган, отправителю обязательно приходит уведомление.

Обратите внимание! В среднем, срок ожидания ответа может составлять от 5 до 10 дней. Это зависит от выбора почты и загруженности инспекции. Уточнение может быть с требованием не только о коде, а например, если при заполнении декларации была допущена ошибка. Есть такие ошибки, которые уже нельзя исправить, но в основном, уточнение может послужить хорошим помощником, если с первой попыткой сдачи документа что-то пошло не так.

Уточнить нужные данные по коду ОКТМО можно непосредственно у сотрудников ФНС либо со справки НДФЛ по форме 2, которую выдает бухгалтерия. Необходимо учитывать, что при указании неправильного значения, сотрудники налоговой возвратят декларацию для исправления неточности.